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危險物品流程稽核報告(年度/ 季度稽核)
目的
危險品流程稽核報告使客戶能夠確保組織的危險品處理績效以及它們是否符合 DGR(IATA 危險物品法規)和 IMDG(國際海運危險品)規則。稽核人員必須遵循經核准的稽核標準與定義的格式。
稽核報告將包括管理階層角色、危險物品員工的責任、稽核範圍和稽核意見。
稽核對象
任何需要了解如何使用 DGR 和 IMDG 的危險品員工都需要接受稽核。
這包括:準備並簽署空運和海運運輸文件的運輸人員、負責對危險產品進行分類的人員,以及符合「危險品員工」定義並需要了解如何閱讀和解釋 DGR & IMDG 的任何其他人員。
稽核範圍包含:
操作依據的 DGR 和 IMDG 是否為最新版本
SDS 資料庫清單是否及時更新
初始和復訓記錄
一對一年度危險物品操作流程(作業方式)觀察紀錄
更新SOP和工作指南(識別並更新當前法規)
糾正措施計畫(CAP)
檢視運輸文件
檢視日常操作流程清單記錄
執行摘要:
稽核員簡要總結審核結果及其意見。
觀點:
稽核員將提供有關他們的意見的更多詳細資訊以及對管理團隊和危險品員工的建議。
稽核員姓名和簽名:
稽核員將在報告結束時註明其姓名和簽名。
一日稽核範例
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